此次调研,是全面落实2013年集团审计工作部署而开展的调研活动。在介绍此行目的后,调研组组长、集团审计一处副处长孙亮表示,按照集团公司“稳中求进、破局发展”的工作思路,今年集团公司审计工作明确了把倒逼成本审计、科研效益审计和预算执行审计等三方面内容作为载体,深入开展管理审计,在集团公司的转型发展过程中,切实履行好审计的服务作用。
调研中,公司科技管理部、资财管理部、企划部、工务保障部等负责人分别汇报了公司科研立项和经费管理情况、成本控制基本流程和主要措施,以及工程结算审计开展等情况。在认真听取、沟通了解相关情况后,调研组从内控规范性等对公司的管理举措表示肯定。在专题交流中,公司审计部人员与调研组就倒逼成本审计、科研效益审计和预算执行审计的开展方式和切入点等进行了广泛的讨论,并深入交换了意见。
公司是此次集团公司审计调研的第一站。近年来,公司管理审计工作取得了一系列成果,在
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